2023年度
四川省凉山州医疗保障局
单位决算
目录
公开时间:2024年9月29日
第一部分单位概况...........................................4
一、主要职责…………………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………6
第二部分 2023年度单位决算情况说明…………………………………7
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………7
二、收入决算情况说明………………………………………………7
三、支出决算情况说明………………………………………………8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………13
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………14
十、其他重要事项的情况说明………………………………………14
第三部分名词解释………………………………………………………16
第四部分附件……………………………………………………………20
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.组织起草医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障相关立法草案,拟订相关行政规范性文件并组织实施,拟订全州医疗保障事业发展规划、政策和标准,并组织实施和监督检查。
2.组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金安全防控机制,监督强化全州医疗保障基金运行管理。
3.组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.组织拟订全州药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准,建立动态调整机制,拟订地方性医疗保障目录准入谈判规则并组织实施。
5.组织拟订全州药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.贯彻执行药品、医用耗材招标采购政策,负责地方性药品、医用耗材招标采购,参与省药品、医用耗材招标采购平台建设。
7.推进医疗保障基金支付方式改革,拟订全州定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,指导全州医疗保障定点机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责全州医疗保障经办管理和公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全州医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9.负责规划实施全州医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10.负责职责范围内的安全生产监管和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
11.完成州委、州政府交办的其他任务。
12.职能转变。完善统一的城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险和大病保险制度,不断提高医疗保障水平,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。确保医疗保障资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13.与州卫生健康委的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置
凉山州医疗保障局下属单位2个,其中事业单位1个。主要包括:凉山州医疗保障事务中心、凉山州医疗保障信息中心(凉山州药械招标采购服务中心)。
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为848.02万元。与2022年度相比,收、支总计各减少88万元,下降9.4%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策,压紧支出项目,严格落实财政绩效评价管理。

(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计848.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入848.02万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计848.02万元,其中:基本支出548.26万元,占64.65%;项目支出299.76万元,占35.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为848.02万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少88万元,下降9.4%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策,压紧支出项目,严格落实财政绩效评价管理。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出848.02万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少88万元,下降9.4%。主要变动原因是贯彻财政过紧日子的政策,压紧支出项目,严格落实财政绩效评价管理。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出848.02万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出79.07万元,占9.32%;卫生健康支出730.8万元,占86.18%;住房保障支出38.15万元,占4.5%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为848.02万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为3.19万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为50.59万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为25.29万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为11.63万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.62万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为6.7万元,完成预算100%。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为2.87万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)行政运行(项):支出决算为340.7万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)一般行政管理事务(项):支出决算为20.88万元,完成预算100%。
10.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)机关服务(项):支出决算为158.4万元,完成预算100%。
11.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)事业运行(项):支出决算为66.52万元,完成预算100%。
12.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)其他医疗保障管理事务支出(项):支出决算为60.48万元,完成预算100%。
13.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为60万元,完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为38.15万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出548.26万元,其中:
人员经费474.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费73.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%,较上年度减少0.31万元,下降13.42%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至2023年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于外出公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.03万元,下降100%。主要原因是贯彻财政过紧日子的政策,压紧支出项目。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,凉山州医疗保障局机关运行经费支出73.35万元,比2022年度增加21.17万元,增长40.57%。主要原因是为贯彻厉行节约的相关要求,减少项目资金预算申报,导致机关运行经费增多。
(二)政府采购支出情况
2023年度,凉山州医疗保障局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,凉山州医疗保障局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对基金监管与大数据项目(项目名称)等8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,组织对8个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
16.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
17.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项科级科目的其他项目支出。
18.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映;未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。。
19.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。。
20.卫生健康(类)医疗保障事务管理(款)其他医疗保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
21.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000008038714-医疗保障综合服务经费 |
| ||||||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
实施单位(盖章) |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
| ||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| ||||||||||||
|
提高医疗保障服务水平 |
提升了全州医疗保障服务水平 |
| ||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| |||||||
|
总额 |
72.00 |
70.00 |
68.50 |
97.86% |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
其中:财政资金 |
72.00 |
70.00 |
68.50 |
97.86% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| |||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
431.54 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
45.87 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
质量指标 |
城乡居民参保率 |
≥ |
80 |
% |
≥80 |
10 |
10 |
|
| |||||||
|
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
重点人群参保率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
105 |
万元 |
68.5 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
评价结论 |
已完成既定目标 |
| ||||||||||||||
|
存在问题 |
|
| ||||||||||||||
|
改进措施 |
|
| ||||||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000008049487-医药价格与服务管理工作经费 |
| ||||||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
实施单位(盖章) |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
| ||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| ||||||||||||
|
为进一步规范我州公立医疗机构药品耗材采购行为,深入推进“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”试点工作,优化营商环境,更好发挥市场在资源配置中起到的决定性作用,坚持药品集中采购方向,实行一个平台、上下联动、分类采购、动态调整,确保药品耗材质量和供应,切实减轻群众费用负担。 |
进一步规范我州公立医疗机构药品耗材采购行为,深入推进“四川省药械集中采购及医药价格监管平台”试点工作,优化营商环境,更好发挥市场在资源配置中起到的决定性作用,坚持药品集中采购方向,实行一个平台、上下联动、分类采购、动态调整,确保药品耗材质量和供应,切实减轻群众费用负担。 |
| ||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| |||||||
|
总额 |
21.00 |
20.30 |
20.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
其中:财政资金 |
21.00 |
20.30 |
20.30 |
100.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| |||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
431.54 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
45.87 |
15 |
15 |
|
| ||||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民参保率 |
≥ |
80 |
% |
≥80 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保率 |
≥ |
80 |
% |
≥80 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 | |||||||
|
评价结论 |
已完成既定目标 |
| ||||||||||||||
|
存在问题 |
|
| ||||||||||||||
|
改进措施 |
|
| ||||||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000008049499-规划财务与法规工作经费 |
| ||||||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
实施单位(盖章) |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
| ||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| ||||||||||||
|
一、聘请专职律师2.5万元,其它工作经费2.5万元 |
已聘请律师作为法律顾问,完成开展业务交流会工作,聘请第三方完成对12县市的检查 |
| ||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| |||||||
|
总额 |
24.00 |
23.20 |
23.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
其中:财政资金 |
24.00 |
23.20 |
23.20 |
100.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| |||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
431.54 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
45.87 |
15 |
15 |
|
| ||||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥80 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥80 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 | |||||||
|
评价结论 |
已完成既定目标 |
| ||||||||||||||
|
存在问题 |
|
| ||||||||||||||
|
改进措施 |
|
| ||||||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000008049511-待遇保障与经办指导工作经费 |
| ||||||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
实施单位(盖章) |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
| ||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| ||||||||||||
|
1、落实国家医疗保障待遇清单制的政策过渡的调研、测算、专家论证、公众参与,制定、宣传、培训 |
1、落实国家医疗保障待遇清单制的政策过渡的调研、测算、专家论证、公众参与,制定、宣传、培训 |
| ||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| |||||||
|
总额 |
15.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
|
|
| ||||||||
|
其中:财政资金 |
15.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| |||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
431.54 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
45.87 |
15 |
15 |
|
| ||||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 | |||||||
|
评价结论 |
已完成既定目标 |
| ||||||||||||||
|
存在问题 |
|
| ||||||||||||||
|
改进措施 |
|
| ||||||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000008049520-基金监管与大数据工作经费 |
| ||||||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
实施单位(盖章) |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
| ||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| ||||||||||||
|
1.召开全州基金监管案评会,监管业务、社会监督员、定点医药机构培训会大数据相关培训等全年培训费共计6万元。 |
召开全州基金监管案评会,开展基金监管宣传月、全年打击欺诈骗保维护基金安全宣传活动 |
| ||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| |||||||
|
总额 |
18.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
其中:财政资金 |
18.00 |
17.40 |
17.40 |
100.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| |||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
431.54 |
15 |
15 |
|
| ||||||
|
城镇职工参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
45.87 |
15 |
15 |
|
| ||||||||
|
质量指标 |
检查覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
|
100 | |||||||
|
评价结论 |
已完成既定目标 |
| ||||||||||||||
|
存在问题 |
|
| ||||||||||||||
|
改进措施 |
|
| ||||||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) |
| |||||||||||||||
|
项目名称 |
51340023Y000008049551-经办能力标准化规范化和“放管服”改革 |
| ||||||||||||||
|
主管部门 |
凉山彝族自治州医疗保障局部门 |
实施单位(盖章) |
凉山彝族自治州医疗保障局 |
| ||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
| ||||||||||||
|
根据省医保局安排,构建全省统一的经办服务体系,实现省、市、县、乡、村全覆盖,是打基础、管长久的民心工程,也是一项硬任务。持续推进经办服务标准化、推进经办大厅规范化建设、持续深化“放管服”改革、持续提升适老化服务,是全面提升医保经办服务水平,将医保政策落实到参保群众的必然要求,是满足人民群众多元化医保需求的必然举措。 |
构建全省统一的经办服务体系,实现省、市、县、乡、村全覆盖,持续推进经办服务标准化、推进经办大厅规范化建设、持续深化“放管服”改革、持续提升适老化服务,全面提升医保经办服务水平。 |
| ||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
| |||||||
|
总额 |
15.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
其中:财政资金 |
15.00 |
14.50 |
14.50 |
100.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
| |||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
| |||||||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
| |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
城乡居民医保参保人数 |
≥ |
430 |
万人 |
431.54 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
城镇职工医保参保人数 |
≥ |
30 |
万人 |
45.87 |
10 |
10 |
|
| ||||||||
|
质量指标 |
城镇职工参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
15 |
15 |
|
| |||||||
|
城乡居民参保率 |
≥ |
90 |
% |
≥90 |
15 |
15 |
|
| ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政策内住院报销比例 |
≥ |
70 |
% |
≥70 |
20 |
20 |
|
| ||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金成本 |
≤ |
15 |
万元 |
14.5 |
10 |
10 |
|
| ||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
| ||||||||||||
|
评价结论 |
已完成既定目标 |
| ||||||||||||||
|
存在问题 |
|
| ||||||||||||||
|
改进措施 |
|
| ||||||||||||||
|
项目负责人: |
财务负责人: |
| ||||||||||||||
第五部分 附表
319001-凉山彝族自治州医疗保障局-决算公开报表.pdf